4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |
1
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)
165.989.000,00
183.701.225,69
17.198.794,99
106.523.964,78
20.306.996,49
83.614.416,49
94,49
77.177.260,91
93,14
100.086.809,20
2
01
LEGISLATIVA
3.892.000,00
3.892.000,00
503.163,68
2.302.854,61
501.284,13
2.075.665,84
2,04
1.589.145,39
2,31
1.816.334,16
3
01.031
AÇÃO LEGISLATIVA
3.892.000,00
3.892.000,00
503.163,68
2.302.854,61
501.284,13
2.075.665,84
2,04
1.589.145,39
2,31
1.816.334,16
4
03
ESSENCIAL A JUSTIÇA
1.336.000,00
2.021.885,84
238.274,39
1.412.534,42
253.342,07
1.359.785,73
1,25
609.351,42
1,51
662.100,11
5
03.092
REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
1.336.000,00
2.021.885,84
238.274,39
1.412.534,42
253.342,07
1.359.785,73
1,25
609.351,42
1,51
662.100,11
6
04
ADMINISTRAÇÃO
19.094.000,00
20.621.603,33
1.940.828,74
12.545.578,31
2.597.378,81
10.794.311,27
11,13
8.076.025,02
12,02
9.827.292,06
7
04.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
13.951.000,00
15.535.603,33
2.226.722,02
11.033.791,75
2.430.178,51
9.567.428,60
9,79
4.501.811,58
10,66
5.968.174,73
8
04.123
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5.101.000,00
5.044.000,00
-285.893,28
1.511.786,56
167.200,30
1.226.882,67
1,34
3.532.213,44
1,37
3.817.117,33
9
04.129
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
10
06
SEGURANÇA PÚBLICA
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
11
06.182
DEFESA CIVIL
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
12
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.515.000,00
6.139.706,68
567.417,69
4.456.285,38
1.106.241,43
3.096.080,33
3,95
1.683.421,30
3,45
3.043.626,35
13
08.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
14
08.241
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
110.000,00
110.000,00
4.840,02
36.143,55
11.091,57
18.565,03
0,03
73.856,45
0,02
91.434,97
15
08.243
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
327.000,00
545.219,55
177.362,79
306.317,22
183.236,31
290.793,16
0,27
238.902,33
0,32
254.426,39
16
08.244
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
4.075.000,00
5.481.487,13
385.214,88
4.113.824,61
911.913,55
2.786.722,14
3,65
1.367.662,52
3,10
2.694.764,99
17
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
6.896.000,00
6.896.000,00
1.152.320,98
4.465.605,74
1.149.807,51
4.460.940,74
3,96
2.430.394,26
4,97
2.435.059,26
18
09.272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
6.896.000,00
6.896.000,00
1.152.320,98
4.465.605,74
1.149.807,51
4.460.940,74
3,96
2.430.394,26
4,97
2.435.059,26
19
10
SAÚDE
37.316.000,00
43.379.350,08
4.093.156,86
29.167.906,72
4.980.132,97
22.035.697,60
25,87
14.211.443,36
24,55
21.343.652,48
20
10.122
ADMINISTRACAO GERAL
4.446.000,00
3.470.150,00
371.933,62
2.387.069,99
436.654,04
2.180.712,76
2,12
1.083.080,01
2,43
1.289.437,24
21
10.301
ATENCAO BASICA
17.796.000,00
21.467.846,78
1.873.350,29
13.833.040,25
2.530.360,54
10.448.180,89
12,27
7.634.806,53
11,64
11.019.665,89
22
10.302
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
12.498.000,00
15.710.075,08
1.529.776,60
11.298.739,32
1.492.375,05
7.958.285,47
10,02
4.411.335,76
8,87
7.751.789,61
23
10.303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
1.466.000,00
1.276.188,27
158.199,72
893.409,49
321.077,74
766.130,50
0,79
382.778,78
0,85
510.057,77
24
10.305
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1.110.000,00
1.455.089,95
159.896,63
755.647,67
199.665,60
682.387,98
0,67
699.442,28
0,76
772.701,97
25
12
EDUCAÇÃO
40.157.000,00
44.613.816,59
4.857.657,50
30.840.867,46
6.324.697,75
25.669.162,67
27,36
13.772.949,13
28,59
18.944.653,92
26
12.122
ADMINISTRACAO GERAL
2.958.000,00
2.962.729,19
410.178,87
2.020.013,30
489.241,55
1.779.001,97
1,79
942.715,89
1,98
1.183.727,22
27
12.244
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.299.000,00
1.299.000,00
0,00
1.187.713,07
0,00
1.187.713,07
1,05
111.286,93
1,32
111.286,93
28
12.306
ALIMENTACAO E NUTRICAO
3.146.000,00
3.149.772,32
183.184,50
2.746.857,87
536.244,65
2.171.652,61
2,44
402.914,45
2,42
978.119,71
29
12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
18.636.000,00
20.617.787,41
1.960.255,49
14.679.414,77
2.853.102,40
11.962.443,34
13,02
5.938.372,64
13,33
8.655.344,07
30
12.362
ENSINO MEDIO
2.000,00
122.000,00
94.500,00
94.500,00
0,00
0,00
0,08
27.500,00
0,00
122.000,00
31
12.365
EDUCACAO INFANTIL
14.057.000,00
16.403.527,67
2.209.538,64
10.077.572,95
2.413.363,65
8.533.556,18
8,94
6.325.954,72
9,51
7.869.971,49
32
12.366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
33
12.367
EDUCACAO ESPECIAL
44.000,00
44.000,00
0,00
34.795,50
32.745,50
34.795,50
0,03
9.204,50
0,04
9.204,50
34
13
CULTURA
1.175.000,00
1.482.939,42
175.487,86
1.227.335,97
221.891,47
1.130.018,16
1,09
255.603,45
1,26
352.921,26
35
13.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
913.000,00
1.231.389,42
175.487,86
994.983,34
221.399,47
900.137,60
0,88
236.406,08
1,00
331.251,82
36
13.392
DIFUSAO CULTURAL
262.000,00
251.550,00
0,00
232.352,63
492,00
229.880,56
0,21
19.197,37
0,26
21.669,44
4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |
37
15
URBANISMO
24.559.000,00
27.345.348,37
2.338.400,87
14.572.016,14
2.433.989,04
9.562.250,93
12,93
12.773.332,23
10,65
17.783.097,44
38
15.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
8.332.000,00
8.542.663,53
699.340,00
5.777.621,12
1.270.527,87
4.446.786,58
5,12
2.765.042,41
4,95
4.095.876,95
39
15.451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
11.198.000,00
13.008.684,84
875.007,96
6.234.629,72
717.490,27
3.673.867,59
5,53
6.774.055,12
4,09
9.334.817,25
40
15.452
SERVICOS URBANOS
5.029.000,00
5.794.000,00
764.052,91
2.559.765,30
445.970,90
1.441.596,76
2,27
3.234.234,70
1,61
4.352.403,24
41
16
HABITAÇÃO
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
42
16.482
HABITACAO URBANA
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
43
18
GESTÃO AMBIENTAL
5.745.000,00
5.745.000,00
1.016.583,74
4.042.256,44
468.467,31
2.372.719,10
3,59
1.702.743,56
2,64
3.372.280,90
44
18.541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
5.745.000,00
5.745.000,00
1.016.583,74
4.042.256,44
468.467,31
2.372.719,10
3,59
1.702.743,56
2,64
3.372.280,90
45
20
AGRICULTURA
283.000,00
429.250,00
1.416,55
222.378,01
6.071,73
6.292,83
0,20
206.871,99
0,01
422.957,17
46
20.601
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
283.000,00
429.250,00
1.416,55
222.378,01
6.071,73
6.292,83
0,20
206.871,99
0,01
422.957,17
47
27
DESPORTO E LAZER
1.627.000,00
1.740.325,38
314.086,13
1.268.345,58
263.692,27
1.051.491,29
1,13
471.979,80
1,17
688.834,09
48
27.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.005.000,00
1.100.325,38
212.608,46
813.862,76
175.963,42
710.681,41
0,72
286.462,62
0,79
389.643,97
49
27.811
DESPORTO DE RENDIMENTO
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
50
27.812
DESPORTO COMUNITARIO
582.000,00
600.000,00
101.477,67
454.482,82
87.728,85
340.809,88
0,40
145.517,18
0,38
259.190,12
51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.000,00
0,00
733.000,00
52
RESERVA DO RPPS
18.359.000,00
18.359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.359.000,00
0,00
18.359.000,00
53
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
9.808.000,00
10.187.997,17
1.574.025,05
6.213.658,63
1.598.586,17
6.155.903,11
5,51
3.974.338,54
6,86
4.032.094,06
54
01
LEGISLATIVA
310.000,00
310.000,00
35.423,56
142.478,37
35.423,56
142.478,37
0,13
167.521,63
0,16
167.521,63
55
01.031
AÇÃO LEGISLATIVA
310.000,00
310.000,00
35.423,56
142.478,37
35.423,56
142.478,37
0,13
167.521,63
0,16
167.521,63
56
03
ESSENCIAL A JUSTIÇA
97.000,00
67.664,94
10.479,78
41.465,58
10.479,78
41.465,58
0,04
26.199,36
0,05
26.199,36
57
03.092
REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
97.000,00
67.664,94
10.479,78
41.465,58
10.479,78
41.465,58
0,04
26.199,36
0,05
26.199,36
58
04
ADMINISTRAÇÃO
1.081.000,00
1.208.180,13
175.952,86
831.065,92
200.513,98
773.310,40
0,74
377.114,21
0,86
434.869,73
59
04.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
925.000,00
1.052.180,13
175.952,86
675.065,92
175.952,86
675.065,92
0,60
377.114,21
0,75
377.114,21
60
04.123
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
156.000,00
156.000,00
0,00
156.000,00
24.561,12
98.244,48
0,14
0,00
0,11
57.755,52
61
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
13.000,00
13.000,00
1.023,96
3.929,11
1.023,96
3.929,11
0,00
9.070,89
0,00
9.070,89
62
09.272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
13.000,00
13.000,00
1.023,96
3.929,11
1.023,96
3.929,11
0,00
9.070,89
0,00
9.070,89
63
10
SAÚDE
2.529.000,00
2.569.000,00
385.772,38
1.531.498,22
385.772,38
1.531.498,22
1,36
1.037.501,78
1,71
1.037.501,78
64
10.122
ADMINISTRACAO GERAL
2.475.000,00
1.905.000,00
301.522,24
1.436.127,44
301.522,24
1.436.127,44
1,27
468.872,56
1,60
468.872,56
65
10.301
ATENCAO BASICA
44.000,00
549.000,00
73.821,81
84.061,42
73.821,81
84.061,42
0,07
464.938,58
0,09
464.938,58
66
10.302
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.000,00
89.000,00
9.069,81
9.950,84
9.069,81
9.950,84
0,01
79.049,16
0,01
79.049,16
67
10.303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
1.000,00
21.000,00
1.358,52
1.358,52
1.358,52
1.358,52
0,00
19.641,48
0,00
19.641,48
68
10.305
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
69
12
EDUCAÇÃO
5.325.000,00
5.532.500,00
886.528,19
3.353.262,91
886.528,19
3.353.262,91
2,97
2.179.237,09
3,74
2.179.237,09
70
12.122
ADMINISTRACAO GERAL
250.000,00
256.000,00
39.609,53
149.589,49
39.609,53
149.589,49
0,13
106.410,51
0,17
106.410,51
71
12.306
ALIMENTACAO E NUTRICAO
82.000,00
128.500,00
20.065,02
77.817,35
20.065,02
77.817,35
0,07
50.682,65
0,09
50.682,65
72
12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
2.588.000,00
2.682.500,00
412.631,56
1.625.021,47
412.631,56
1.625.021,47
1,44
1.057.478,53
1,81
1.057.478,53
4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |
73
12.365
EDUCACAO INFANTIL
2.403.000,00
2.463.500,00
414.222,08
1.500.834,60
414.222,08
1.500.834,60
1,33
962.665,40
1,67
962.665,40
74
12.366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
75
13
CULTURA
29.000,00
29.000,00
6.514,17
23.572,01
6.514,17
23.572,01
0,02
5.427,99
0,03
5.427,99
76
13.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
29.000,00
29.000,00
6.514,17
23.572,01
6.514,17
23.572,01
0,02
5.427,99
0,03
5.427,99
77
15
URBANISMO
349.000,00
379.111,00
59.895,96
237.109,41
59.895,96
237.109,41
0,21
142.001,59
0,26
142.001,59
78
15.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
349.000,00
379.111,00
59.895,96
237.109,41
59.895,96
237.109,41
0,21
142.001,59
0,26
142.001,59
79
27
DESPORTO E LAZER
75.000,00
79.541,10
12.434,19
49.277,10
12.434,19
49.277,10
0,04
30.264,00
0,05
30.264,00
80
27.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
75.000,00
79.541,10
12.434,19
49.277,10
12.434,19
49.277,10
0,04
30.264,00
0,05
30.264,00
81
TOTAL (III) = (I + II)
175.797.000,00
193.889.222,86
18.772.820,04
112.737.623,41
21.905.582,66
89.770.319,60
100,00
81.151.599,45
100,00
104.118.903,26
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação. |
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 30 de Setembro de 2015.